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如何反审核凭证 请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账

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如何反审核凭证 请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账 反审核解决方案 请按下列方法操作: 方法一: 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】,打开会计分录序时簿窗口; 2、选中需要反审核的凭证,单击菜单【编辑】→【审核凭证】; 3、在弹出的记账凭证窗口单击菜单【文件】→【审核】或按快捷键F3即可取消凭证

反记账与反审核社么意思一般会计录入完凭证,会计主管要进行审核 看是否正确,审核后的凭证一般不允许修改。在软件操作中很灵活,如果您想修改会计主管审核的凭证,那么就必须让会计主管进行反审核,也就是取消审核的意思。财务软件中有这个反审核按钮的。 会计主管审

ERP中什么是反审核ERP中什么是反审核反审核,就是撤销审核,ERP中的所有业务单据(不只是会计凭证)只有在审核后才是生效的(才会入账),审核后的单据不能随便修改或删除。而有时候由于种种原因,审核后的单据发现有问题,需要修改或删除,就必须先撤销审核,即反审核,才可进行。

用友如何反审核我做6月份的帐的时候才发现3月份有一张凭证做错了,现在想修改,反记账取消对凭证审核分以下几种情况: 1、取消月未记账已经审核的凭证,只需操作取消审核; 2、取消当月已经记账的凭证,其步骤是:反记账,取消审核 3、取消以前月已经结账月份的凭证审核的步骤是反结账、反记账、再取消审核。 另外,需提醒的是:只

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?有两种操作方法: 1、在凭证列表,选中需要反审核的凭证,然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项,点击这个菜单项就可以了。 2、打开需要反审核的凭证,点击“反审核”的菜单项。 要进行反审核操作,前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。 第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。 2、在

用友财务软件怎么反审核以审核人身份进入,凭证查询(包含已审核)选中你要取消审核的凭证,选择取消审核。 用友财务软件如何反结账,反审核,反记账 1 反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有

你好:已经审核的结算单如何反审核期末结账了?你可以反结账,然后反审核单据,删除单据,如果单据关联了下游单据,那先删掉下游单据

如何反审核凭证解决方案 请按下列方法操作: 方法一: 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】,打开会计分录序时簿窗口; 2、选中需要反审核的凭证,单击菜单【编辑】→【审核凭证】; 3、在弹出的记账凭证窗口单击菜单【文件】→【审核】或按快捷键F3即可取消凭证

请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账1反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可 2反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取

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